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财务制度和财务流程 财务制度和财务流程餐饮

财务制度包括哪些

据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等。以下分别说明报销相关的借款流程,及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

财务制度条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

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报销流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、,针对费用真实性合理性,及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。

(一)认真贯彻执行有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务,加强经营核算管理,反映、分析财务的执行情况,检在财务人员经常做财务报销的时候,很多刚入行不知道具体的报销制度和流程,会经常出错或者不会。会计工作一直都是非常严谨,谨慎的,所以需要工作中都熟练掌握流程。查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。

第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作:(一)编制和执行预算、财务收支、信贷,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:(四)承办公司交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是:(一)按照会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报帐。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向提出合理化建议,当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成或主管副交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是:

作为一名财务人员,如何协调财务部门与业务部门的关系?

(一)认真执行管理制度。(二)严格执行库存限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支,不认白条抵压。(三)建立健全出纳各种账目,严格审核收付凭证。(四)严格支票管理制度,编制支票4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购表)和到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。使用手续,使用支票须3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。经签字后,方可生效。(五)积极配合银行做好对账、报账工作。(六)配合会计做好各种账务处理。(七)完成或主管副交付的其他工作。

财务报销制度和流程

根据《中华税收征收管理法》第二十条规定,从事生产、经营的纳税人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件,应当报送税务机关备案。纳税人、扣缴义务人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法与或者财政、税务主管部门有关税收的规定抵触的,依照或者财政、税务主管部门有关税收的规定计算应纳税款、代扣代缴和代收款。

所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证,财务报销流程分以下步骤。(1)取得合法凭证?对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式。上必须有单位名 称且无误。特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票:当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 (市内短途除外),并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据:公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。(2) 粘贴原始凭证由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上, 按交通票据、、招待票、通信票等不同类别和不同金 额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。(3) 填写报销单按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写,并编号。(4) 批准 报销单必须经过上级人员批准。(5)复核 批准后,财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。财务复核后,对报销单做以下处理:A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款(附 上剔除原因)B.退回报销单(注明退回原因)C.要求报销人员补充说明D.交出纳付款(6)付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款银行单据需要分开单独粘贴,不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴,以保证粘贴的效果,粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅,贴票作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。

1、上市公司的财务管理制度比非上市公司的更加严格,更加规范。因为上市公司的财务报表是对外公开的,需要做到真实严谨;而非上市公司大多为私企,财务报表是不对公开。

【法律依据】:《公司财务报销制度》第二十一条、费用报销的6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。一般作流程

财务审批制度及流程是怎样的

第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

设置财务审相关制度批流程需要企业制定财务审批制度,会有利于明确公司财务支出的内部流程、决策程序及审批权限,完善健全公司内控制度,确保全公司的各项预算目标的实现,保障公司健康持续发展。

费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)------报销人部门负责人确认签字------办公室主任审核(确认是否该报)------财务部门经理审核(单据、数据等方面要求)-------公司(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程作,否则财务部门有权拒绝付款。

财务审批制度的主要包括以下内容:

1、确定财务审批人员和审批权限;

2、确定财务审批程序;

3、明确对财务中违反规定的责任人和人的处理要求。

什么是财务制度备案

上市公司财务制度和财务流程

第七条 出纳的主要工作职责是:

2、上市公司的财会组织体系及机构设置会很完善,设立会计机构负责人岗位,负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作。会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘;而非上市公司大多只有会计岗位一致。

财务制度备案指的是企业在启用或变更财务制度后,于当地主管税第二条 公司财务部门的职能是:务机关进行财务制度网上同步变更的行为。

3、上市公司会有部财务会计分析制度。制定财务指标分析方法,定期检查财务指标落实情况,分析存在问题和原因;而非上市公司未必做到这一点。

财务报销制度和流程

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。(五)纠正财务工作中的错弊端,规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成或主管副交付的其他工作。

财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出。财务报销的流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、,针对费用真实性合理性,及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。

财务属于管理岗,也属于企业内部服务岗;企业经济业务最终会反映的财务核算上。因此企业财务人员应该加强与业务部门的沟通、协调,先要充分理解企业业务的经济实质,然后才能准确的反映在财务上。懂行的人一看到财务报表,一个企业的所有业务、资产等就会体现在头脑中;管理层通过财务报表才能读出未来发展的亮点及改进的地方。

财务报销是指个人因处理公司事务,或受公司委派负责执行公司某项公务而发生支出业务后,由经办人或申请人按照公司规定,凭业务发生的原始单据向公司财务部提交申请,并领取或银行存款作为支出用途的一项经济活动。

什么是财务审批制度

企业通过实行财务报销制度,有利于完善公司的内部管理,有利于规范公司的财务报销行为,同时也有利于对公司的流动资金实施有效性管理。财务报销制度包括暂借款及预付款审批制度、费用报销制度。报销人必须根据真实的业务发生金额、取得相应的合法票据,目吉面有经办人签名:另在报销封面上注明具体业务发生事由,注明附件张数。

财务报销费用的填制要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

财务报销制度和流程

财务审批制度是根据《中华会计法》和《会计基础工作规范》结合实际情况,制定的财务审批制度。是保证财务会计工作顺利进行的关键环节。制定财务审批制度,有利于明确公司财务支出的内部流程、决策程序及审批权限,完善健全公司内控制度,确保全公司的各项预算目标的实现,保障公司健康持续发展。

条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为制度包括以下内容借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪及相关费用支出制度、专项支出财务报销其他费支出由经部门经理签字确认。财务经理进行财务复核,报审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。。倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

财务审批流程是什么财务审批流程是建立在财务规范基础上,通过一定的财务审批权限的设定,对不同业务范围、资金额度分部门、分层次进行审核批准的工作流程。具体流程包括填制报销申请单;部门负责人审批确认签字;财务主管审核;公司审批;出纳复核并履行付款。

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